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2018年度枣庄市民政局部门决算公开

发布: 日期: 2019/07/30 10:45:22 





2018年度

枣庄市民政局部门决算







目 录


第一部分  部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明


第四部分  名词解释










第一部分



概   况





一、部门职能

(一)起草全市民政工作政策和规范性文件,拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(三)管理国家、省和市拨民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。

(四)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;指导全市社会组织的党建工作。

(五)负责全市优抚对象的抚恤、补助、优待和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承担烈士褒扬工作;负责有关人员伤残等级的审核、报批、调整工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作;组织指导全市拥军优属工作;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(六)负责全市退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作;指导全市军队离退休干部休养所建设和管理工作;指导军供工作;指导全市退役士兵的技能培训工作;承担政府安置的军队离退休干部调整离退休费和护理费审批事项。

(七)拟订全市救灾工作政策;组织、协调全市救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠,负责市级并指导县市区救灾物资储备工作;拟订全市减灾规划,承担市减灾委员会的日常工作。

(八)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;推进城乡社会救助体系建设。

(九)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策;指导城乡社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设。

(十)拟订全市行政区划总体规划并组织实施;负责县(市、区)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作;负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作;承担市际及县际行政区域边界争议的调查和调处工作;负责全市地名管理工作。

(十一)拟订全市社会福利事业发展规划、政策;指导全市社会福利机构建设;指导、管理福利彩票发行工作;拟订促进慈善事业的政策;组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十二)推进婚俗和殡葬改革;指导全市婚姻登记工作;承办涉外、涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作;承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作;承担全市经营性公墓的审报工作;指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十三)负责民政信访工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上,枣庄市民政局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入市民政局2018年度部门决算汇编范围的预算单位共9个,详细情况见下表:

  • 序号

    单位名称

    备注

    1

    枣庄市民政局机关


    2

    枣庄市社会福利院


    3

    枣庄市革命烈士陵园


    4

    枣庄市社会福利事业管理处


    5

    枣庄市殡仪馆


    6

    枣庄市居民家庭经济状况核对中心


    7

    枣庄市救助管理站


    8

    枣庄军用饮食供应站


    9

    枣庄市儿童福利院


    10

    枣庄市慈善总会办公室


第二部分



2018年度部门决算表








收入支出决算总表

公开01

部门:                                                                                                                 单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3224.97 

一、一般公共服务支出

21

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

22

 

三、事业收入

3

614.82 

三、国防支出

23

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

24

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

25

219.75 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

26

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

27

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

28

290689


9


……

29



10


十九、住房保障支出

30

11715


11


二十、粮油物资储备支出

31



12


二十一、其他支出

32

60378


13


……

33



14



34



15



35


本年收入合计

16

383979 

本年支出合计

36

 384757

    用事业基金弥补收支差额

17

 

结余分配

37

 

    年初结转和结余

18

87946 

年末结转和结余

38

 87168

 

19

 

 

39

 

总计

20

471925 

总计

40

 471925

收入决算表

公开02

部门:                                                                            单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

383979 

3224.97 

 

614.82 

 

 

 

 205

教育支出

21975 

1798 

 

20177 

 

 

 

 20508

进修及培训

1798 

1798 

 

 

 

 

 

 2050803

  培训支出

1798 

1798 

 

 

 

 

 

 20599

其他教育支出

20177 

 

 

20177 

 

 

 

 2059999

  其他教育支出

20177 

 

 

20177 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

287779

246474


41305




20802

民政管理事务

114747

114747






2080201

行政运行

39264

39264






2080202

一般行政管理事务

56

56






2080204

拥军优属

3225

3225






2080206

民间组织管理

8

8






2080207

行政区划和地名管理

378

378






2080209

部队供应

4382

4382






2080299

其他民政管理事务支出

28671

28671






20808

抚恤

9194

9194






2080804

优抚事业单位支出

9194

9194






20809

退役安置

260

260






2080901

退役士兵安置

260

260






20810

社会福利

109582

68277


41305




2081004

殡葬

43805

25


41305




2081005

社会福利事业单位

65777

65777






20811

残疾人事业

1656

1656






2081101

行政运行

1656

1656






20820

临时救助

266

266






2082002

流浪乞讨人员救助支出

266

266






221

住房保障支出

11715

11715






22102

住房改革支出

11715

11715






2210201

住房公积金

17115

17115






229

其他支出

6251

6251






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6251

6251






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

278

278






2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

111

111






2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

36

36






2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

300

300






支出决算表

公开03

部门:                                                                                                             单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

384757 

224505 

160252 

 

 

 

 205

教育支出

21975 

645

2133




 20508

进修及培训

1798 

645

1153




 2050803

  培训支出

1798 

645

1153




 20599

其他教育支出

20177 


20177




 2059999

  其他教育支出

20177 


20177




208

社会保障和就业支出

290689

212146

78543




20802

民政管理事务

107673

65414

42259




2080201

行政运行

39264

39264





2080202

一般行政管理事务

56


56




2080204

拥军优属

28442


28442




2080206

民间组织管理

8


8




2080207

行政区划和地名管理

704


704




2080209

部队供应

4382

4382





2080299

其他民政管理事务支出

28481

21768

6713




20808

抚恤

8894

8894





2080804

优抚事业单位支出

8894

8894





20809

退役安置

36284


36284




2080901

退役士兵安置

36284


36284




20810

社会福利

109582

109582





2081004

殡葬

43805

43805





2081005

社会福利事业单位

65777

65777





20811

残疾人事业

1656

1656





2081101

行政运行

1656

1656





20820

临时救助

266

266





2082002

流浪乞讨人员救助支出

266

266





221

住房保障支出

11715

11715





22102

住房改革支出

11715

11715





2210201

住房公积金

17115

17115





229

其他支出

60378


60378




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

60378


60378




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

44891


44891




2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

112


112




2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

18


18




2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

2322


2322




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10245


10245




财政拨款收入支出决算总表

公开04部门:                                                                          单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

259987 

一、一般公共服务支出

19

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

62510 

二、外交支出

20

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

21

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

22

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

23

1798

1798

 

 

6

 

六、科学技术支出

24

 

 

 


7


七、文化体育与传媒支出

25





8


八、社会保障和就业支出

26

249384

249384



9


……

27





10


十九、住房保障支出

28

11715

11715


 

11

 

二十、粮油物资储备支出

29

 

 

 

 

12

 

二十一、其他支出

30

60379 

 

60379 

本年收入合计

13

322497 

本年支出合计

31

323276

262897

60379

年初财政拨款结转和结余

14

87946 

年末财政拨款结转和结余

32

87168 

 36113

51055

  一般公共预算财政拨款

15

39023 

 

33

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

16

48923 

 

34

 

 

 

 

17

 

 

35

 

 

 

总计

18

410443 

总计

36

410443 

 299009

 111434

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:                                                                           单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 262897

 183201

 79696

 205

教育支出

1798 

645

1153

 20508

进修及培训

1798 

645

1153

 2050803

  培训支出

1798 

645

1153

208

社会保障和就业支出

249384

170841

78543

20802

民政管理事务

107673

65414

42259

2080201

行政运行

39264

39264


2080202

一般行政管理事务

56


56

2080204

拥军优属

28442


28442

2080206

民间组织管理

8


8

2080207

行政区划和地名管理

704


704

2080209

部队供应

4382

4382


2080299

其他民政管理事务支出

28481

21768

6713

20808

抚恤

8894

8894


2080804

优抚事业单位支出

8894

8894


20809

退役安置

36284


36284

2080901

退役士兵安置

36284


36284

20810

社会福利

68277

68277


2081004

殡葬

25

25


2081005

社会福利事业单位

65777

65777


20811

残疾人事业

1656

1656


2081101

行政运行

1656

1656


20820

临时救助

266

266


2082002

流浪乞讨人员救助支出

266

266


221

住房保障支出

11715

11715


22102

住房改革支出

11715

11715


2210201

住房公积金

17115

17115


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                           单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

120886

302

商品和服务支出

2138

310

资本性支出

 

30101

基本工资

3987

30201

办公费

1308

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

39727

30202

印刷费

205

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

5936

30203

咨询费

03

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

1169

30205

水费

407

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2859

30206

电费

2272

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

257

30207

邮电费

612

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

23

30208

取暖费

3214

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

1161

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

3161

30211

差旅费

1036

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

11715

30212

因公出国(境)费用

582

31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修()

3164

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

5442

30214

租赁费

024

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

40935

30215

会议费

1398

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费


30216

培训费

701

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

1438 

30217

公务接待费

152

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费


312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费


31201

资本金注入

 

30305

生活补助

25897 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费


30226

劳务费

285 

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

136

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金


30228

工会经费

1662 

31299

其他企业补助

 

30309

奖励金


30229

福利费

068 

399

其他支出

 

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

888 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

788 

39907

国家赔偿费用支出

 




30240

税金及附加费用


39908

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 




30299

其他商品和服务支出

1422

39999

 其他支出

 




307

债务利息及费用支出




 




30701

国内债务付息




 




30702

国外债务付息

 



 




30703

国内债务发行费用





 

 


30704

国外债务发行费用

 



 

人员经费合计

161821

公用经费合计

2138


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:                                                                           单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 48924

 6251

 60379

 

 60379

51055 

229

其他支出

48924

 6251

 60379


 60379

 51055

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

48924

 6251

60379


60379

51055

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

40769

278

44891


44891

23677

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

01

111

112


112


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

42


18


18

24

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

37

36

 2322


 2322

 4978

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

245

300

 10245


 10245

 200


注:若无政府性基金收支,仍需保留此表,并作说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

部门:                                                                           单位:万元


2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2127

582

12


12

345

1666

 582

 888

 

 888

 196


注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分


2018年度部门决算

情况和重要事项说明



一、收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计7687.36万元。与2017年相比,收、支总计减少326.33万元,减少4.07%,主要原因是财政压缩预算拨款,收支均减少。其中:

2018年度收入合计3839.79万元,其中:财政拨款收入3224.97万元,事业收入614.82万元。

2018年度支出合计3847.57万元。其中:基本支出2245.05万元,项目支出1602.52万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计6457.73万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少1239.53万元,减少16.1%,主要原因是财政压缩预算拨款,收支均减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计2628.97万元,较上年同期减少1270.6万元,下降32.58%,主要原因是财政压缩预算拨款,收支均减少。支出具体情况如下:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出完成17.98万元。 年初预算为12.41万元,决算数大于预算数,主要原因是年初预算数为枣财预指【20181号批复预算,培训费专项于20183月批复,调整后预算数为17.98万元。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)392.64万元,一般行政管理事务(项)56万元,拥军优属(项)284.42万元,民间组织管理(项)8万元,行政区划和地名管理(项)7.04万元,部队供应(项)43.82万元,其他民政管理事务支出(项)284.81万元;抚恤(款)优抚事业单位支出(项)88.94万元;退役安置(款)退役士兵安置(项)362.84万元;社会福利(款)殡葬(项)25万元,社会福利事业单位(项)657.77万元;残疾人事业(款)行政运行16.56万元;临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)266万元。主要用于民政管理事务、优抚事业单位支出、退役士兵安置、社会福利、流浪乞讨人员救助支出。年初预算为2162.11万元,决算数大于预算数,主要原因是基本工资、取暖费、枣庄舰之歌CD制作费用等费用增加,财政年中追加预算。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金完成117.15万元。 年初预算为93.83万元,决算数大于预算数,主要原因是工资增长,财政追加预算,住房公积金随之增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1832.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1618.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费213.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出合计603.79万元,较上年同期增加2.87万元,增长0.47%。支出具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算448.91万元,用于教育事业的彩票公益金支出()11.2万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)18万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)23.22万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)102.45万元,主要用于养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费、委托业务费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、办公设备及专用设备购置等。年初预算为275万元,决算数大于预算数,主要原因是年初预算数为枣财预指【20181号批复预算,其他专项资金拨款在2018年度后续追加预算指标。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018年度,市民政局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为16.88万元(含局机关及9个所属预算单位),比上年同期增加0.73万元,主要原因是本年度因公出国经费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出决算数5.82万元,年初预算数5.82万元,决算数基本持平年初预算数。                            

公务用车购置及运行费支出决算数8.88万元,年初预算数12万元,决算数小于年初预算数,主要原因是应中央“八项规定”要求,压缩三公经费支出。

公务接待费支出决算数1.96万元,年初预算数3.45万元,决算数小于年初预算数,主要原因是应中央“八项规定”精神要求,压缩三公经费支出。

2、“三公”经费相关情况。

1)因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排市民政局本级,因公出国(境)人数1个,累计1人次,主要是山东省民政厅组织赴美国参加养老服务业高级管理人才培训活动。

2)公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。2018年无单位使用一般公共预算拨款购置公务用车辆。

公务用车运行维护费支出8.88万元。主要用于车辆加油、维修维护及车辆保险费等支出。2018年市社会福利院、市救助管理站、市军用饮食供应站等单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出1.96万元。主要用于局机关及局属单位公务接待,接待55批次、405人次。其中:外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。

国(境)外接待费0万元。主要用于外宾接待,共计接待0批次、0人次。

二、重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出22.14万元,较2017年减少12.92万元,主要原因是财政压缩预算拨款,应中央“八项规定”精神要求减少三公经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年市民政局政府采购支出总额132.49万元,其中:政府采购货物支出104.13万元、政府采购工程支出28.36万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆0辆、其他车辆0辆、业务用车4辆、特种专业技术用车4辆、通勤车1辆;单位价50万元以上通用设备1台(套),单位价100万元以上通用设备0台(套)。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度3个项目开展绩效自评,共涉及资金203万元。

共组织对“办公设备购置”“救灾物资采购”“更换火化炉和骨灰堂”3个投资发展类项目开展了重点绩效评价,评价金额203万元。从评价情况来看,办公设备购置项目已按预算资金全额支出;救灾物资采购项目因考虑涉及机构职能划转,该资金已做项目支出结转和结余;殡仪馆更换火化炉和骨灰堂项目尚未开展,已列项目支出结转和结余。
















第四部分




名词解释













一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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